3일전

RSU 양도소득세 신고 방법 문의드립니다.

2024년 귀속 해외주식 양도소득 관련하여 아래와 같이 두 건을 신고하고자 합니다. 1) 2024년에 국내증권사를 통해 발생한 해외주식 양도소득세 2) 2024년에 해외은행계좌(UBS)를 통해 발생한 RSU 양도소득세 1번의 경우 그 동안 증권사 대행서비스를 이용해왔는데요, 이번에는 예년과 달리 RSU 수익실현소득이 발생하여 세무사님을 통해 소득세를 신고하려고 합니다. 일반적으로 양도소득세를 다루시는 세무사님분들은 RSU 관련 소득세도 함께 취급하실까요, 아니면 이 분야는 따로 취급하시는 세무사님이 계실지 질문 올립니다.
2개의 전문가 답변
안녕하세요? 세무회계 새벽 고유빈 세무사 입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다. RSU가 귀속된(vesting) 연도에 대하여 납세조합을 통한 연말정산 또는 종합소득세 신고는 진행이 되셨을까요? 해당 사항은 물론 RSU 해외주식에 대하여 양도소득세 모두 신고 가능합니다. 구체적인 수수료는 프로필 내 연락처로 연락주시면 신고 전 안내드리겠습니다.^^ 신고는 5월 중 이루어지면 되며, 신고 전 필요서류 안내 및 예상세액 계산 후 신고까지 마무리해드릴 수 있습니다. 감사합니다.
안녕하세요? 이청호세무사사무소 이청호 세무사 입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다. 말씀하신 RSU의 수익실현소득이 귀속(vesting)으로 인한 소득이라면 "해외근로소득"으로 국내 근로소득 등과 합산하여 5월 종합소득세신고를 하셔야 합니다. 반면 과거 귀속된 RSU를 양도함으로써 발생한 소득이라면 해외주식 양도소득으로 분류되므로 말씀하신 국내증권사 해외주식 양도소득과 합산해 5월에 양도소득세 신고를 이행하셔야 합니다. 해당 신고는 대부분의 세무사님들이 다룰 수 있는 분야로 질문자님께서 직접 유선 등으로 대화를 나눠보고 세무사를 결정하시면 될 것으로 보입니다. 이외 궁금한점이 있으시면 상담신청 부탁드립니다. 오늘도 무탈한 하루 보내세요. 감사합니다.
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*질문답변 게시판을 통한 답변은 질문에 기재된 내용만을 참고하여 현행 세법을 기준으로 제공되는 간단한 답변으로 세무대리 업무가 아닙니다.
택슬리 및 답변을 한 전문가에게 법적 책임이 없음을 알려드립니다. 실제 업무를 진행하실 때, 반드시 개별 전문가와 상세 내역을 검토 후에
진행하시길 바랍니다.
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